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县2017年度财政工作报告

03-06 17:19:09政府报告
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(五)强力监督管理,管理水平不断提高

按照精细化管理的要求,创新财政管理体制,强化监管手段,提高管理绩效。严格会计监管。对已实行监管的446个独立核算单位纳入会计建账监管系统软件管理,对用IC卡购买账薄的446个单位进行了年检。加强会计培训,培训1620人次,全县持有《会计从业资格证书》的会计人员已达1678人,提高了会计人员的业务水平和会计信息质量。严格监督检查。重点对财政非税收入收缴、彩票公益金收支、襄渝铁路复线建设征地拆迁补偿资金、行政事业单位财务收支、农业专项资金和乡镇财政预算执行等事项进行了检查,共检查单位34个,查出违纪违规资金2498.45万元,收﹙罚﹚缴资金28.92万元。三是严格依法理财。认真执行《预算法》、《政府采购法》等财政法律法规,加大执法力度,开展了《政府采购法》执法检查,查出违规采购单位68个,违规采购金额达864万元。

(六)强化人大意识,热点问题逐步解决

从县十六届人大二次会议代表所提建议中了解到,债务、乡镇财政管理、决算审计等问题是人大代表关心的热点和焦点,对此,我们把它作为财政工作的重点来抓,积极采纳代表建议,采取有力措施,强力整改,收到了明显效果。建立控债减债机制。对20xx年“普九”债务余额及化解情况再次进行了专项清理核实,挤掉水分6021万元,并积极筹措资金8149万元,全部化解了“普九”债务,同时,出台了政府性投资控债减债措施,严格控制新债,逐步化解旧债。加强乡镇财政管理。全面实施了“乡财县管乡用”管理模式,加大了对乡镇财政的监督力度;加大对乡镇财力倾斜力度,提高了乡镇财政保障水平,乡镇行政事业单位人员人均财力达43616元,比全县平均财力高2800元。自觉接受人大监督。认真执行人大及常委会决定,对收支预算调整主动向人大常委会汇报,自觉接受人大监督,认真办理人大建议18条,办结率100%,满意率和基本满意率100%。加强审计问题整改。对财政预算审计提出的问题,及时研究整改措施,对健全预算编制和执行机制、强化财政监督管理、加强基础管理等工作建议,在制度建设、规范管理的过程中予以吸纳。

20xx年,尽管全县财政收支预算实现平衡,财政工作成效显著,但在财政经济运行中,收入质量不高、收支矛盾尖锐、政府负债过重、铺张浪费现象等问题依然存在,各位代表都十分关注。我们坚信,在县委的正确领导下,在县人大的监督下,将逐步加以解决。

三、20xx年全县财政预算草案

按照积极的财政政策,综合考虑全县经济社会发展规划、经济增长预期目标及收支增减因素,坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”原则,编制了20xx年全县财政收支预算草案。主要安排如下:

(一)收入预算

全县地方财政一般预算收入安排为35359万元,比上年增长20%,增加5893万元。地方财政一般预算收入分部门如下:(1)国税部门组织县级收入5064万元,较上年增长25%;(2)地税部门组织县级收入19456万元,比上年增长25%;(3)财政部门组织非税收入10839万元,比上年增长10%。

(二)支出预算

根据以上收入预算,加上预计上级财政税收返还收入4081万元,上级财政各项转移支付补助51578万元,上级专项补助24834万元,全县可用财力116476万元,减去上解支出及调出资金94万元。安排支出116382万元,比上年年初预算(下同)增加36720万元,增长46%,其中上级专款24834万元,本级财力91548万元,实现收支平衡。主要支出项目为:(1)基本公共管理与服务支出21021万元,比上年增长17.17%;(2)公共安全支出4250万元,比上年增长13.33%;(3)教育支出30886万元,比上年增长50.88%;(4)科学技术支出670万元,比上年增长34.0%;

www.duosi8.com的 (5)文化体育与传媒支出1151万元,比上年同口径增长15.0%;(6)社会保障和就业支出19168万元,比上年增长49.52%;(7)医疗卫生支出5872万元,比上年增长46.58%;(8)环境保护支出3790万元,比上年增长781.4%;(9)城乡社区事务支出3570万元,比上年增长21.02%;(10)农村水利事务支出14200万元,比上年增长83.23%;(11)交通运输支出4200万元,比上年增长421.74%;(12)采掘电力信息等事务支出430万元,比上年同口径增长13.16%;(13)粮油物资储备及金融医药等事务1118万元,比上年增长同口径增长35.52%;(14)其他支出6056万元,比上年增长20.25%。

(三)部门预算

根据县人大常委会的要求,20xx年选择县司法局、县直工委、县农机局、县就业局、县科技局、乌木镇政府、观音镇政府、县职中、庙坝中学、天城中小学10个单位进行部门预算编制试点,以后将逐步扩大,全面推行。部门预算严格按照“人员经费按标准,公用经费按定额,专项经费按项目”的原则编制,清理存量资金,取消“基数+增长”的预算编制方法,实行零基预算。(10个单位的部门预算附后)。

四、20xx年的财政工作

20xx年是“十一五”规划重点突破之年,也是实施积极财政政策的关键之年,财政工作面临严峻的挑战,更面临大展宏图的机遇。全县财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十七大及十七届三中全会精神,认真实施积极财政政策,紧紧围绕县委“十六”字发展思路、四大奋斗目标,加大项目建设力度,加强民生工程和基础设施建设,着力促进发展;优化财政支出结构,严格控制一般性开支,增加农业、教育等社会事业发展投入,着力保障和改善民生;加强收入管理,调整收入结构,着力提高收入质量;深化财政改革,切实加强财政科学化精细化管理,着力提高管理绩效。工作目标是:(1)发展目标。加大对产业发展的投入力度,转变支持发展方式,提高财政对经济增长的贡献率;(2)收入目标。完成一般预算收入35359万元,增长20%,税收收入占一般预算收入的比重由20xx年63.49%提高到66.13%;(3)支出目标。用于行政成本性的支出占财政总支出的比重降低1个百分点以上,用于民生保障、产业发展的支出占财政总支出比重各提升0.5个百分点以上,实现“两升一降”;(4)管理目标。管理制度健全,管理规范,资金分配合理,运行安全,监管到位,使用高效,控制新债,化解旧债1000万元。

根据以上指导思想和工作目标,20xx年财政工作重点是:

(一)着力支持经济发展,加快发展步伐

按照“保增长,扩内需,调结构”的要求,认真贯彻执行积极的财政政策,加大项目建设力度,扩大内需促进经济增长。加大资金筹集力度,压缩一般性支出,清理存量资金,归并专项资金,多渠道筹集资金增加政府投入。加快资金拨付进度,加快工程建设步伐。按照“促进增长、调整结构、推动改革、注重民生”的原则,调整和优化财政支出结构,合理安排支出,重点加大对民生、水利为主的农业基础设施、保障性安居工程、节能减排等支持力度。严格项目资金监管,加强项目预算、竣工结算评审。转变支持发展方式,利用贴息、以奖代补、先建后补等财政手段,完善招商引资、科技创新、工业强县等促进发展的财政激励机制。创新投资担保方式,扩大担保范围,提高担保贷款额度。

(二)着力强化收入征管,提高收入质量

加强收入征管,挖掘增收潜力。严格执行政策,坚决杜绝乱开政策口子,该收不收,该免不免等不规范做法,做到应收尽收。深入开展财源、税源调查分析,调整收入结构。不断完善组织财政收入的各项考核机制,增强组织收入积极性。建立部门协作机制,形成强大的征收合力。强化收入监管,推行纳税缴费公开制、公示制,建立县级财、税、库、银税收收入电子缴库横向联网,深入开展财税收入专项检查,严厉打击各种偷逃漏骗税行为。

(三)着力压缩一般性支出,优化支出结构

按照省财政厅提出的“两升一降”的要求,继续加大调整支出结构力度,着力压缩一般公共服务支出,逐步实现由“保工资、保运转”向“保工资、保运转、保民生”转变。牢固树立过紧日子的思想,坚持勤俭办一切事业,建设服务型、节约型机关。严格控制人、车、会、网络、接待等一般性支出,对公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国(境)经费实行零增长。严格控制党政机关楼堂馆所建设,盘活行政事业单位办公用房和土地资源。严格控制党政机关信息化建设项目,促进资源整合,避免重复建设和损失浪费。严格预算约束,减少预算执行追加,除县委、县政府重大决策增支外,公用经费、专项经费等原则上一律不追加。鼓励支持行政单位推行机关服务社会化改革。推行公务卡制度,制止公务消费中的不正当行为。

(四)着力打造民生财政,切实改善民生

大幅度增加对“三农”投入,健全投入机制,引导和带动社会资金投入,缓解“三农”发展资金短缺的矛盾。多方筹集资金,为“8+3”民生工程提供资金保障。增加对农民的农资综合直补、良种补贴和农机具购置补贴等补助,提高粮食最低收购价,增加农民收入,确保粮食安全。提高城镇低保补助水平和优抚对象等人员抚恤和生活补贴标准。深入推进义务教育经费保障机制改革,提高中小学公用经费水平,落实家庭经济困难学生资助和国家助学金政策、生源地信用助学贷款政策,加大学校危房改造力度。增加医疗卫生的投入,支持医疗卫生事业发展,提高新型农村合作医疗参合率,做好城镇居民基本医疗保险试点工作,加大城乡医疗救助支持力度,健全基层医疗卫生服务体系,促进基本公共卫生服务均等化。安排资金400万元,继续支持10个特困村建设。加快保障性安居工程建设,大力支持廉租住房建设,加大农村危房和城镇居民危房改造和加固力度。

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